julio 4, 2025

Ajuste pantalla cotización proveedor punto 2 incluir nota cotización

Innovaciones, Optimizaciones y Nuevas Funcionalidades del Ecosistema AS2

Manual de Procedimientos para Mejoras y Actualizaciones 

Ecosistema AS2 

Este manual documenta de manera detallada los procesos de cambio, optimización o actualización implementados en las soluciones del Ecosistema AS2. 

CAMBIOS, MEJORAS O ACTUALIZACIONES 

SISTEMA: AS2 ERP 

ANTECEDENTES 

Actualmente, en el sistema AS2-ERP, luego de completar la consolidación de la cotización de compra y enviar la requisición, cada proveedor puede revisar y realizar su cotización, pero se requiere un nuevo campo que permita ingresar una nota personalizada. 

OBJETIVO 

  • Incorporar el campo personalizado “Nota Proveedor” en la cotización del proveedor y que esta nota se puede visualizar posteriormente en el cuadro comparativo de la cotización y en el pedido proveedor. 

DESARROLLO 

  1. En el AS2-ERP, una vez realizada la cotización y enviada a los correos de proveedores, se abre el link recibido en el mail del proveedor. En esta pantalla se incluye un nuevo campo obligatorio ‘Nota Proveedor’, en caso de no ingresar un valor en este campo no se permitirá continuar con el proceso de envío. 

Nota: Este nuevo campo será obligatorio sólo si la organización se encuentra configurada en la pantalla paginas/configuracionBase/organización, pestaña ‘Configuración’ como tipo organización ‘Organización CRE’, caso contrario el campo se considera como opcional. 

  1. Con ello, en la pantalla ‘Lista (Cotizaciones en Consolidado de Solicitud Compras)’ (ruta: paginas/compras/procesos/cotizacionProcesoCompras) al pulsar sobre el botón ‘Ver Cotizaciones’, pestaña ‘Cuadro Comparativo’ se podrá visualizar la nota ingresada por el proveedor en el paso anterior. 
  1. En el AS2-ERP, pantalla ‘Lista (Consolidar solicitud de compra)’ (ruta: paginas/compras/procesos/consolidarSolicitudCompra) se procede a generar el pedido proveedor pulsando el botón ‘Orden de Compra’. 

En la pantalla ‘Lista (Pedido Proveedor)’ (ruta: paginas/compras/procesos/pedidoProveedor) se genera el nuevo registro de pedido proveedor (orden de compra), en el detalle de este registro en el campo ‘Nota 2’ se verá reflejada la nota ingresada en los pasos anteriores.